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    福建自考网> 试题题库列表页> 下列各项不属于内部控制要素的是

    2017年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    下列各项不属于内部控制要素的是

    • A、对控制的监督
    • B、风险评估过程
    • C、控制活动
    • D、被审计单位的经营风险
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    在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是

    • A、只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据
    • B、特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关
    • C、针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据
    • D、从外部独立来源获取的审计证据比其他来源获取的审计证据更可靠

    通过分析程序,审计人员了解到被审计单位的毛利率今年较去年下降了10%,紧接着的审计程序应该是

    • A、调查信用部门是否严格执行企业的信用政策
    • B、评价公司的持续经营能力
    • C、要求在财务报表附注中予以披露
    • D、调查财务报表是否存在错报的可能性

    内部控制要素中,控制活动的内容包括

    • A、授权控制
    • B、职责分离控制
    • C、信息处理控制
    • D、实物控制
    • E、内部审计控制

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